问题已解决
建筑企业,对方**我们公司,我这边是被**方,内帐怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 按实际发生的业务 记收入 成本就可以
2022 09/22 14:25
84785003
2022 09/22 14:45
具体科目咋样的具体分录
玲老师
2022 09/22 14:48
你好 具体业务说一下呢
84785003
2022 09/22 14:51
别人**我们公司,我们收到业主的钱,打给对方,我们只收取管理费。对方提供人工和材料票,我们内帐怎么做
玲老师
2022 09/22 15:01
你好 借 银行,贷收入,应交税费 借 工程施工,贷银行
84785003
2022 09/22 15:05
不用工程结算科目吗
玲老师
2022 09/22 15:11
你好可以不用的 自己选择就行
84785003
2022 09/22 15:59
外帐也可以直接用贷其他业务收入, 借工程施工吗
玲老师
2022 09/22 16:07
你好 借 应收,贷收入 应交税费