问题已解决

我司提供境外设计研发服务,备案为免征增值税的。也有单独核算销售额,请问进项税那边,哪些方面的进项需要转出?是否可以不转出进项税?谢谢!

jessiewan8404| 提问时间:2022 09/23 21:12
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学 免税销售额对应的进项税额=进项税额合计*免税收入金额/(免税收入金额+应税收入金额)。 比如免税收入金额50万,应税收入金额100万,总的进项税额15万,那么免税销售额对应的进项税额=进项税额合计*免税收入金额/(免税收入金额+应税收入金额)=15万*50万/(50万+100万)=5万。
2022 09/23 21:13
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