问题已解决

老师你好,图1图2这道多选题关于平销返利所涉及的增值税,是冲销进项税额,而不是做进项税额转出。但是图3中的业务2也是平销返利,为什么分录是做进项税额转出呢?

m8964_42568| 提问时间:2022 09/27 22:13
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
因为平销返利对于买方而言,相当于是对方给他开了红字发票,开了红字发票也就是之前抵扣的进项抵多了,现在冲减之前多抵扣的进项。
2022 09/27 22:14
m8964_42568
2022 09/27 22:25
老师,如果是冲减的话,那图3业务2的会计分录是不是错了?不应该做进项转出,而应该是 借: 应该税费-应该增值税(进项税额) 6806000 贷:以前年度损益调整 6806000
陈诗晗老师
2022 09/27 22:28
对了,你这里这个分录确实科目给的不太对。
m8964_42568
2022 09/27 22:48
关于业务2的分录应该怎么做呢?
陈诗晗老师
2022 09/27 22:57
借应交税费、增值税,进项,负数,贷以前年度损益调整复苏。
m8964_42568
2022 09/28 07:37
以前年度损益调整 再如何结转呢?
m8964_42568
2022 09/28 07:37
以前年度损益调整 再如何结转呢?
陈诗晗老师
2022 09/28 08:36
借,以前年度损益调整 贷,利润分配-未分配利润 盈余公积
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