问题已解决

老师,我想请教个问题,比如我现在已经收到发票了,但是这个成本不属于本期,也不想把这个费用做在当期,但是收到的票又想在这个月抵扣进项,可以怎么操作呢

84784983| 提问时间:2022 09/28 11:18
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 1;  不属于本期的; 之前 前期发生的 有暂估吗   
2022 09/28 11:19
84784983
2022 09/28 11:29
老师,应该算是预付
meizi老师
2022 09/28 11:34
 你好;            比如你   8月的费用;  你   8月要 计入    成本费用去 ;     你只是9月收到发票而已   
84784983
2022 09/28 13:47
现在是实际是9月的成本,但是8月对方可能在资金比较紧张,所以就先把票开出来了,然后我们就付了一部分
meizi老师
2022 09/28 13:51
 你好 ;       那实际是9月的; 9月做成本; 8月走预付账款   
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