问题已解决
老师,我想请教个问题,比如我现在已经收到发票了,但是这个成本不属于本期,也不想把这个费用做在当期,但是收到的票又想在这个月抵扣进项,可以怎么操作呢
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速问速答 你好 1; 不属于本期的; 之前 前期发生的 有暂估吗
2022 09/28 11:19
84784983
2022 09/28 11:29
老师,应该算是预付
meizi老师
2022 09/28 11:34
你好; 比如你 8月的费用; 你 8月要 计入 成本费用去 ; 你只是9月收到发票而已
84784983
2022 09/28 13:47
现在是实际是9月的成本,但是8月对方可能在资金比较紧张,所以就先把票开出来了,然后我们就付了一部分
meizi老师
2022 09/28 13:51
你好 ; 那实际是9月的; 9月做成本; 8月走预付账款