问题已解决

老师,您好,题目和我写的过程已上传,后面的一些计算和分录相关,我担心分录中的数额有误造成计算有误,请老师帮忙检查一下错误的地方,我有挺多不太理解的地方,非常辛苦老师您了,不好意思,麻烦您了!

alien| 提问时间:2022 10/05 23:37
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
晓诗老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,注册会计师
同学你好 会计分录如下 借 委托加工物资 1010 贷:原材料 1000 材料成本差异10 借:在途物资11000      应交税费-应交增值税(进项税额)1430    贷:应付票据 12430 借:原材料  9900       材料成本差异 1100    贷:在途物资 11000 借:生产成本 10000      销售费用2000      管理费用 3000    贷:原材料 15000 材料成本差异率=(-500-1100)/(50000+9900)=-2.67% 本月发出材料应负担的成本差异=15000*2.67%=400.5 月末库存商品的实际成本=50500-1010+11000-15000-400.5=45089.5 发出材料应负担成本差异的分录 借:生产成本 267      销售费用53.4      管理费用 80.1 贷:材料成本差异 400.5
2022 10/06 01:04
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~