问题已解决

老板拿了8月的专票,我现在做9月份的账,已经把他抵扣了,但是钱的是10月份才给老板报销的,9月份我该怎么做分录啊

84785042| 提问时间:2022 10/10 09:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你可以挂在其他应付款——老板身上
2022 10/10 10:01
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~