问题已解决

老师,收到一张普票,可以记“应付账款“吗,还是借到”管理费”中去比较合适呀

84784970| 提问时间:2022 10/10 14:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个具体的是什么业务的,业务发生了吗?还是提前给你开的。
2022 10/10 14:46
84784970
2022 10/10 14:52
咨询费 是一笔注销费用 普票应该是后面才开的
郭老师
2022 10/10 14:53
你好,直接做管理费用就可以的。
84784970
2022 10/10 14:53
我是按银行流水来做账的,但是后面发现有普票 我在想是就记管理费呢还是改成应付账款,然后分两笔做
郭老师
2022 10/10 14:54
可以的,可以这么做。
84784970
2022 10/10 14:57
做两笔吗,那要是我就做一笔的话,应该也是可以的是吧
郭老师
2022 10/10 14:57
对的,是的,做两笔的。
84784970
2022 10/10 15:05
那做一笔不可以吗。就,借管理费——服务费,然后贷银行,最后直接把发票贴在附件哪儿 我之前有个月好像有类似的业务,我就做了一笔
郭老师
2022 10/10 15:07
可以的,可以这么做的。
84784970
2022 10/10 15:08
因为这些公司业务都很少,我们都是按银行流水和她们发的发票清单来做账的,所以她们后期收到的一些普票我就按相应的金额贴在对应的凭证附件中了
郭老师
2022 10/10 15:10
你好,可以的,当月可以做的。
84784970
2022 10/10 15:22
老师,我发现她们现在拿了好多之前月份的普票给我,这个咋整啊 甚至还有21年的普票
84784970
2022 10/10 15:23
是先填这个吗,这里感觉和之前不一样了,没有我选择的那个项呢老师
84784970
2022 10/10 15:24
对应的计入,借,管理费,贷,应付账款 可以吗
郭老师
2022 10/10 15:28
你好,之前没有做的都在这个月补上就可以的。
郭老师
2022 10/10 15:28
之前做了借应付账款贷银行存款,现在借管理费用贷应付账款,可以的。
84784970
2022 10/10 16:23
我刚刚发现我6月份的账,忘记计提折旧了,但是我已经装订成册了,咋办 可以在七月份计提两笔不,把摘要备注清楚 我真正做七月份的账
郭老师
2022 10/10 16:24
可以的,可以这么做的。
84784970
2022 10/10 16:48
老师,这个折旧到最后,多折旧了几毛钱,有影响没
郭老师
2022 10/10 16:50
你好 红冲就可以的。
84784970
2022 10/10 17:00
老师这个贷方的金额我应该用负数表示呢,还是就是这样呀 我有点分不清
郭老师
2022 10/10 17:01
你好借贷都是负数。
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