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老师,我想问一下,我们是物业公司,我们代收采暖费,有差价,我们把钱给热力公司的时候,热力公司把发票开给我们,我们向业主收钱的时候,我们以我们公司名义开发票给业主,,这怎么报税呢

84785000| 提问时间:2022 10/12 09:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,一般纳税人还是小规模的。
2022 10/12 09:22
郭老师
2022 10/12 09:22
对方开的是供暖服务的吗?
84785000
2022 10/12 09:32
小规模 开发票开的就是采暖费
郭老师
2022 10/12 09:36
季度45万以内,在第二列的第十栏里面填写,超过的在第12栏,然后去填写减免明细表最后一行。
84785000
2022 10/12 09:41
那这个我们记账,,我们收上来的钱是记收入呢还是其他应付款
郭老师
2022 10/12 09:47
开了发票需要做收入的。
84785000
2022 10/12 10:35
我们会收上来500多万,开发票的有30万吧,,那没有开发票的部分怎么办呢
郭老师
2022 10/12 10:39
你好,你账上做了无票收入的吗?
84785000
2022 10/12 10:56
这种情况需要在账上做无票收入吗
郭老师
2022 10/12 10:59
你好,对方需要发票吗?对方以后也不需要发票的,可以做无票收入的。
84785000
2022 10/12 11:04
那做了无票收入,就得全部缴纳增值税了?
郭老师
2022 10/12 11:04
你好。普通发票3%的现在是免增值税的。
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