问题已解决

就是如果更正了以前年度的增值税申报,怎么去做账,更正做的是把之前的进项税额转出了

84785006| 提问时间:2022 10/12 10:16
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
2022 10/12 10:21
84785006
2022 10/12 10:26
是这样的 我们这个进项税额转出是因为进项发票有问题 成本也要做转出 如果是这样的话 我做增值税转出的时候是不是就涉及不到损益科目了
家权老师
2022 10/12 10:27
是的,就是那样意思的哈
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