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其他应收款-A公司 借方余额25510000 其他应付款-A公司 借方余额2383000 请问这样怎么对抵调整啊,同一家公司

84784982| 提问时间:2022 10/17 17:10
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    怎么会有两个科目 ; 你选择留一个科目即可; 比如  留25510000这个科目 ;  借其他应收款 2383000 贷 其他应付款-A公司 2383000
2022 10/17 17:12
84784982
2022 10/17 17:13
那怎么选择留哪一个科目
meizi老师
2022 10/17 17:18
都可以的; 自己选择一个即可;   其他应收款嘛 ; 反正你其他应收款还有那么大金额   
84784982
2022 10/17 17:18
为啥, 比如 其他应收款 在贷方余额不是很奇怪,不是应该在借方余额吗? 借方表示要收回来的,那如果是贷方,是表示啥?
meizi老师
2022 10/17 17:21
 你好; 其他应收款借方是应收未收的款 ;    
84784982
2022 10/17 19:16
那其他应收款贷方呢
meizi老师
2022 10/17 19:45
你好;   其他应收款贷方; 比如 借其他应收账款贷其他应付款   
84784982
2022 10/18 08:31
我已经做完账了,那资产负债表和利润表,怎么验证有没作对呢
meizi老师
2022 10/18 08:54
   你好1;   比如 1、首先检查会计账的现金和银行的余额与出纳帐的现金和银行余额是否一致。 2、可以根据科目余额表来检查自己的哪些科目是否做错,例如:该在借方科目的余额必须得在借方,该结转的制造费用科目没余额的就必须的没余额等等。 3、检查工资、福利费是否分配入成本费用科目,折旧是否计提,检查损益类科目是否全部结转完毕,其余额应为0 4、检查资产负债表是否平,检查利润表净利润和资产负债表未分配利润的勾稽关系
84784982
2022 10/18 10:12
检查利润表净利润和资产负债表未分配利润的勾稽关系 这一步,我看有差额, 差额是的金额刚好是 以前年度损益调整, 那是正常的吗
meizi老师
2022 10/18 10:15
 你好1;  1.  是的 正常的;  是 正好这个金额差异的话   
84784982
2022 10/18 10:19
今年5月收到递延收益, 如果我要摊销的话,那正常摊销多久
84784982
2022 10/18 10:20
393万的递延收益
meizi老师
2022 10/18 10:22
你好;     看你们 是什么款项的;     好判断  
84784982
2022 10/18 10:56
那以前年损益年度需要结转吗 做分录还是自动结转的啊
meizi老师
2022 10/18 10:59
 你好;  需要结转到 利润分配去; 自动   
84784982
2022 10/18 11:09
那自动结转的话,为啥利润表和资产负债表勾稽关系会差这个数字啊
meizi老师
2022 10/18 11:12
 你好;      期初调整了 ; 期初会影响; 就有差异的  
84784982
2022 10/18 11:17
期初没有金额,只有本期发生额,也没有余额,
meizi老师
2022 10/18 11:23
 你好;  你好久的成立的公司;  为什么没有期初   
84784982
2022 10/18 11:26
我看是调整了以前的所得税,补缴了今年的所得税 所以没期初,只有本期发生的
meizi老师
2022 10/18 11:32
 你好;           补今年的所得税; 是 22年才成立的公司吗   
meizi老师
2022 10/18 12:48
你好; 补今年的所得税; 是 22年才成立的公司吗
meizi老师
2022 10/18 12:57
你好; 补今年的所得税; 是 22年才成立的公司吗
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