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企业在做供应链金融融资,向下游客户提供应收账款融资服务,我公司实际付的金额和应收账款金额有差额,我们需要怎么做会计处理?

84784974| 提问时间:2022 10/18 14:39
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个差额后期还付款吗
2022 10/18 14:40
84784974
2022 10/18 14:44
是后期要收的款
朴老师
2022 10/18 14:48
那你挂往来科目就可以了
84784974
2022 10/18 14:51
后期要收到的款,我公司的做应收账款融资业务的,相当于银行票据贴现,但不是银行票据,我们会以打折的方式取得应收账款债权,待到期后全额收取该笔应收账款
84784974
2022 10/18 14:52
现在就是应收账款和我公司实际购买款有个差额,不知道该怎么做会计处理
朴老师
2022 10/18 14:57
这个还是挂往来科目呀
84784974
2022 10/18 15:39
比如 借:其他应收款 100 贷:银行存款 80 20 这个20应该挂哪个往来? 这个20是需要应收账款到期后,核心企业才会给我们的,我们需要算做收益的
朴老师
2022 10/18 15:45
你银行存款就付了八十?
84784974
2022 10/18 16:52
是的 老师 怎么处理的?
朴老师
2022 10/18 16:56
那应该 借其他应收款 贷银行存款 20等发生的时候再做
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