问题已解决

老师这道题我不太明白

84784984| 提问时间:2022 10/22 15:18
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葡萄老师
金牌答疑老师
职称:税务师
您好 借:应收账款-113(红字) 贷:
2022 10/22 16:54
葡萄老师
2022 10/22 16:58
借:应收帐款-113(红字) 贷:以前年度损益调整-100(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税-13(红字) 冲回成本: 借:以前年度损益调-80(红字) 贷:库存商品-80(红字)
葡萄老师
2022 10/22 17:00
借:信用减值损失-5.65(113*5%) 带:坏账准备-5.65
葡萄老师
2022 10/22 17:01
哦,不对,冲计提的坏账应该是下面的分录: 借:以前年度损益调整-5.65(113*5%)红字 带:坏账准备-5.65红字
葡萄老师
2022 10/22 17:03
再把以前年度损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润即可
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