问题已解决

老师,我问下,之前留底退税不是都退给企业了嘛,那我填增值税表二的时候,填在进项税额转出地方,然后增值税附加税表格我没注意,现在发现附加税申报表里有之前留底退税退来的金额,怎么回事 1065.74是退给我们的留底税,我表二里填在进项转出地方,附加税表里有这金额, 是不是之前填错了

84784958| 提问时间:2022 10/24 11:09
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林在老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
同学你好,在计算附加时候可以把之前留抵退税的部分从新增增值税种剔除,这样就避免了重复缴纳附加税。
2022 10/24 11:18
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