问题已解决
向A公司采购一批商品,价款2600000元,增值税率13%,开出面值为1000000银行支票一张,银行承兑汇票一张,面值600000元,抵预付账款200000元,其余尚欠。
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022 10/26 20:07
m86043666 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/26 20:08
是的,会计分录怎么写,具体数字是多少
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/26 20:10
你好
借:库存商品 2600000,
应交税费—应交增值税(进项税额)2600000*13%,
贷:银行存款 1000000
应付票据 600000
预付账款(差额)
有预付的情况下,贷方不需要做应付账款了
m86043666 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/26 20:13
抵预付账款不做会计分录吗?老师
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/26 20:14
你好,请仔细看我回复的内容
预付的时候预付账款计入借方,现在抵了就是计入预付账款的贷方啊