问题已解决
在7/8月份的时候对公打款了,但是发票一直没有给我们开,我们出售后,回款也没有回对公户,这个月刚刚给我们开了7/8月份对公打款的发票了,应该怎么处理,而且金额比较大
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速问速答你好 收款发货没有呢
2022 10/27 09:23
84784982
2022 10/27 09:38
收款方在7/8月的时候就发货了
玲老师
2022 10/27 09:41
收款发货,确认收入没有开票,做无票收入。开发票的时候再把无票收入红冲,再按发票做收入就行了。
84784982
2022 10/27 10:15
这个账,这我明白,我想说的是我的发票的处理,这两个月没有进货,也没有收入,之前因为没有发票,也没往外开发票,所以,我都是0报的,这个月突然来个发票,8万多,我可以先不验证是吧,有3个月的期限是吧
玲老师
2022 10/27 10:18
您好,进项发票认证没有时间限制。
84784982
2022 10/27 10:31
哦哦,是这样啊,谢谢老师,我还有个问题,我是收货方,他是卖货方,我钱给他们打过去了,但是他们没给我进项发票,如果我这个时候有收入,那就是按无票收入交税,没有进项就不能抵扣,我就得正常交税,即便他后来给我开了进项发票,也只能抵扣以后的税款是这个意思吧
玲老师
2022 10/27 10:46
是的,您的理解是正确的。
84784982
2022 10/27 11:00
老师,那我还有问题,我们这个货吧,是比较可丁可卯的,因为是要供给本地某一企业的,不会有多余,但是这个进项现在是延后的,如果哪一天我们取消合作了,但是进项是根据我们打款开的,那到时候不就有剩余的进项了吗,那时候这些进项还是要交税是吗
玲老师
2022 10/27 11:03
您只有在当期取得的进项才能抵扣。当期取得进项抵扣了后期业务,要是取消了这笔进项,要转出来了。
84784982
2022 10/27 13:49
我觉得您没明白我的意思不是取消进项,比如我的公司只成立了一年,1.1日我打款10万,2.5日打款10万,4.18日打款10万,也就是这一年内我总动打款30万,他给我开发票,1.1日地发票是5月开的,一直往后延,4.18日地发票是12月开的,这一年他也给我开了30万的发票,我1.1日打款10万,截止到他5月给我开进项发票,我总共销售5万元,这5万元都没有进项,我都得正常交税, 他全年给我总共,等到12月他给我开发票的时候,我的货都已经卖完了,到时候就应该剩余5万元的进项发票,这个5万元的进项发票没有对应的收入,我是不是也得交税,
84784982
2022 10/27 13:50
那也不对,销项减进项,我这不成负数了吗
玲老师
2022 10/27 13:52
你好。进项你没有收到进项发票时就没有进项。只有实际收到发票了,才有进项才可以抵扣。后面晚收到的发票就是收到发票那个月可以抵扣,或者以后都可以抵扣。
84784982
2022 10/27 15:13
我的意思是要是没有以后了呢,那就不能抵扣了,那还交税吗
玲老师
2022 10/27 15:27
是的,没有进项税额,只能交增值税。