问题已解决

老师,我这个月销项少,进项多。费用类进项发票我已经付款了,但是想留到下月抵扣 怎么进行账务处理

84785036| 提问时间:2022 10/28 13:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,费用类进项发票我已经付款了,但是想留到下月抵扣  借:管理费用等科目   ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:银行存款等科目 
2022 10/28 13:13
84785036
2022 10/28 13:20
还有还有。就是对方当月开的票,我方已认证抵扣(库存商品),次月发生退货了,我已申请红票,对方也给我开了红票了。凭证是借:库存商品,负数,应交税费-进项转出(负数),贷:应付账款(负数)是这样的吗??做成本表的时候,是不是也要去除这张红票的产品
邹老师
2022 10/28 14:09
你好,凭证是这样 这个是库存商品,还没有结转到成本,不影响成本啊 
84785036
2022 10/28 14:26
是9月份开的票,9月份我已经结转了成本了,10月份开红字发票
邹老师
2022 10/28 14:27
你好,那销售的货物是已经被退回了? 
84785036
2022 10/28 14:28
我不大清楚,是不是也要根据这个红票去减成本
邹老师
2022 10/28 14:28
你好,如果销售的货物被退回了,已经结转的成本就需要冲销 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~