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甲公司为增值税一般纳税人,2022年5月发生如下业务: (1)销售A产品一批,取得不含税收入2000万元,当月收到货款1800万,余款200万下月收回,A产品适用税率13%。 完整题目见下图

m65922066| 提问时间:2022 10/28 19:58
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税法老师
金牌答疑老师
职称:税务师
这个题目就是让计算增值税,题目给出的业务我看都是正常的销售和购进业务,销项税用不含税销售额乘以13%;取得专用发票可以抵扣进项税。您按照这个思路可以自己计算一下,具体哪里不明白可以再咨询。
2022 10/28 21:58
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