问题已解决
老师你看看这道题的计算对了嘛,顺便说一下思路可以不
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速问速答您这里的计算是正确的。
业务1中:
允许抵扣的进项税额=(500000*10%+5400)*95%
业务2中:
允许抵扣的进项税额=156000*90%
允许扣除的外购的消费税税额=1200000*5%*90%
业务3:
允许抵扣的进项税额=(20300+1500)/1.09*9%
业务4:
销项税额=247000+67800/1.13*13%+791000/1.13*13%
应纳消费税税额=(247000+67800/1.13+791000/1.13)*5%
业务5:
销项税额=304000*(1+5%)/(1-5%)*13%
应纳消费税税额=304000*(1+5%)/(1-5%)*5%
2022 10/31 21:40
m551671568
2022 10/31 21:41
就是老师,这个思路能说一下吗,我会做但我不会讲,明天老师让我讲的,我不会讲
m551671568
2022 10/31 21:41
就是老师,这个思路能说一下吗,我会做但我不会讲,明天老师让我讲的,我不会讲
m551671568
2022 10/31 21:41
就是老师,这个思路能说一下吗,我会做但我不会讲,明天老师让我讲的,我不会讲
税法老师
2022 11/01 09:03
老师认为你就按着上面的计算讲解就可以的,增值税的计算思路就是先计算销项税额,然后计算进项税额,最后用销项减进项计算增值税的。这里您可以先看看自己哪里的计算不太理解,老师给您做针对性答复。
m551671568
2022 11/01 10:00
哦哦,好的好的,谢谢老师指导
税法老师
2022 11/01 10:10
不用客气,祝您学习愉快。