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老师第3为什么借递延所得税资产呢 去年多算了收入不是 不是应该借应交税费-应交所得税吗

m7411_67966| 提问时间:2022 10/31 21:47
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注会会计老师
金牌答疑老师
职称:注会
不是的,开票了,所以税法上认为是要纳税的,而会计上没有确认收入,所以形成了暂时性差异,要确认递延所得税资产。不需要调整应交税费,因为税法角度就是要纳税,计入应交税费是没有错误的
2022 11/01 09:21
m7411_67966
2022 11/01 11:15
老师2借发出商品 这业务没看出来是委托代销商品不理解为什么用这个科目
注会会计老师
2022 11/01 11:36
发出商品并不是委托代销商品业务专用的,这里商品发出了,但是不能确认收入,所以先计入发出商品中
m7411_67966
2022 11/01 12:48
明白了谢谢老师
m7411_67966
2022 11/01 12:48
明白了谢谢老师
注会会计老师
2022 11/01 13:10
不客气。祝您学习愉快。
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