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老师,你本月发生销项税额是10000,上期留底税额是35000,这个会计分录怎么做呢,有点懵

71391970| 提问时间:2022 11/01 10:04
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财会老师
金牌答疑老师
职称:初级
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 销项税额,在发生的时候贷记应交税费——应交增值税(销项税额)科目即可
2022 11/01 13:48
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