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老师,你本月发生销项税额是10000,上期留底税额是35000,这个会计分录怎么做呢,有点懵
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速问速答借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
销项税额,在发生的时候贷记应交税费——应交增值税(销项税额)科目即可
2022 11/01 13:48
老师,你本月发生销项税额是10000,上期留底税额是35000,这个会计分录怎么做呢,有点懵
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