问题已解决
就是我没通过应付职工薪酬核算,直接用其它应付款这样能行吗
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速问速答同学你好
这个可以的
2022 11/02 16:35
朴老师
2022 11/02 16:36
但是如果是工资就要用应付职工薪酬
84784981
2022 11/02 16:41
那应该怎么做呢
朴老师
2022 11/02 16:50
同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
84784981
2022 11/02 17:12
老师这是正常情况下,我就是想知道我多扣公积金时候我怎么做分录
朴老师
2022 11/02 17:15
同学你好
多扣的还是挂往来科目
下个月少扣