问题已解决

就是我没通过应付职工薪酬核算,直接用其它应付款这样能行吗

84784981| 提问时间:2022 11/02 16:34
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以的
2022 11/02 16:35
朴老师
2022 11/02 16:36
但是如果是工资就要用应付职工薪酬
84784981
2022 11/02 16:41
那应该怎么做呢
朴老师
2022 11/02 16:50
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
84784981
2022 11/02 17:12
老师这是正常情况下,我就是想知道我多扣公积金时候我怎么做分录
朴老师
2022 11/02 17:15
同学你好 多扣的还是挂往来科目 下个月少扣
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