问题已解决
如果增值税一般纳税人,本月销项税20万元,进项税30万元,月末需要账务处理吗?月末可以做如下分录不 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 货:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 这样对不?
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 11/03 10:23
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风儿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 11/03 10:29
还是没看明白
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/03 10:34
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税30
贷应交税费应交增值税进项30
借应交税费应交增值税销项20
贷应交税费应交增值税转出未交增值税20
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税20
贷应交税费应交增值税转出未交增值税20