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如果增值税一般纳税人,本月销项税20万元,进项税30万元,月末需要账务处理吗?月末可以做如下分录不 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 货:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 这样对不?

风儿| 提问时间:2022 11/03 10:20
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 11/03 10:23
风儿
2022 11/03 10:29
还是没看明白
朴老师
2022 11/03 10:34
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税30 贷应交税费应交增值税进项30 借应交税费应交增值税销项20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20
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