问题已解决

老师,我有进项税额没有认证,月底可否做分录:借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

84785030| 提问时间:2022 11/07 15:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
嗯嗯,可以的没问题的
2022 11/07 15:48
84785030
2022 11/07 15:48
等要认证抵扣的时候:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
84785030
2022 11/07 15:50
这样可以吗?
家权老师
2022 11/07 15:51
借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
84785030
2022 11/07 15:54
认证的时候,要先转到进项税额是吗
家权老师
2022 11/07 15:56
是的,就是那个意思的哈
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~