问题已解决
供应商赠送给我公司商品价值大约15万左右,没有发票,我们卖出去36万,这个业务账务怎么操作
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借库存商品贷营业外收入15万,
借银行存款贷主营业务收入、应交税费,
借主营业务成本贷库存商品15万。
2022 11/08 10:57
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2022 11/08 11:03
没有发票做主营业务成本可以税前扣除吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/08 11:05
你好,抵扣不了所得税的。
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2022 11/08 11:10
赠送时已经做营业外收入了,做主营业务成本时又不能税前扣除,这样利润不是双重高了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/08 11:12
是的是的,是这么做的。
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2022 11/08 11:42
哦,赚送15万,卖出去36万,需交多少所得税
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/08 11:47
36加15按这个交所得税。你们是赚了这些
不光没有花钱,还销售出去。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/08 11:47
之前借主营业务成本也是多抵扣了一次失误才让你调增的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/08 11:47
多抵次了一次
才让你调整。