问题已解决

我是买方,10月的进项发票,销售方红冲了部分金额,因此我无法勾选抵扣原蓝字发票,老师,怎么解决这个问题

84784981| 提问时间:2022 11/09 09:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,让对方把剩余的发票要开红字发票,然后你再重新给你开正确的。
2022 11/09 09:34
84784981
2022 11/09 09:36
我的销项金额很大,无法认证进项, 要交提前很多税款
郭老师
2022 11/09 09:37
没有其他的发票了吗?
84784981
2022 11/09 09:37
发票是这样操作重新换开,10月税款申报要如何处理呢
郭老师
2022 11/09 09:38
你好,那就没法认证,你没法认证就得多交税,这个涉及到金额很大吗?对方在几月份开的付出发票?
84784981
2022 11/09 09:39
这种情况只能提前交税吗,换开发票我要形成大量的留抵税,实操上有合规的办法来处理吗
郭老师
2022 11/09 09:39
对方在几月份开的负数发票?
84784981
2022 11/09 09:41
是的,金额很大,对方在10月开的发票
郭老师
2022 11/09 09:42
你好,那你跟你税务局那边说吧,延期交税,你正常申报上去,先不交税。
84784981
2022 11/09 09:44
然后11月认证后可以冲减欠税是吗
郭老师
2022 11/09 09:46
对的,是的,是这么做的。
84784981
2022 11/09 09:53
老师。延期交税会产生滞纳金吗
郭老师
2022 11/09 09:55
是的是的,而且影响企业信用等级,你的附加税需要正常缴纳。
84784981
2022 11/09 09:55
如果系统产生滞纳金,可以申请免除吗
郭老师
2022 11/09 09:55
问一下你税务局吧,不可以的。
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