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取得一张增值税专票,如果认证了就在借方:应交税费—应交增值税(进项税额);如果当期销项比较小,不想抵扣,是不是就不认证了?那是不是就在借方:应交税费—应交增值税(待认证进行税额)

正常人| 提问时间:2022 11/10 16:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的 这个待认证是二级科目。
2022 11/10 16:27
正常人
2022 11/10 17:23
认证抵扣的时候是不好意思做。 借:应交税费—-应交增值税(进项税额)。贷:应交税费—待认证进项税额
郭老师
2022 11/10 17:25
对的,是的,是这么做的。
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