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购货方开具了信息表后当月并未收到红票,当月账务怎么处理,进项转出的时点是开具信息表还是收到红票,另外转出的分录怎么写

84785000| 提问时间:2022 11/11 10:43
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曹帅老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,当月账务不作处理,增值税申报需正常进行转出操作。受到发票后在进行账务处理。
2022 11/11 10:45
曹帅老师
2022 11/11 10:46
转出分录就是您截图中的入账方式
84785000
2022 11/11 11:04
想账上跟增值税上保持一致 当月转出可以吗
曹帅老师
2022 11/11 11:17
您好,当月转出也可以,相当于拆分只做税金转出。 借:应交税费-应交增值税(进项税)负数 贷:应付账款 负数 刚才没仔细看,上述账务处理科目使用错误,应该是我这个。
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