问题已解决
我们公司去年租赁厂房进行车间和办公楼宿舍装修,一直根据发票入账做的在建工程,说有完工证明转固定资产,一直没有提供完工证明,但是这个说是错误的,不应该做到固定资产,应该是长期待摊费用?那么我们公司去年11月开始生产,我10月的账把在建工程转到了长期待摊费用,这个是从10月开始3年摊销吗?
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速问速答装修完的次月就可以开始分摊。
2022 11/13 10:26
郭老师
2022 11/13 10:27
几月份装修完毕的,如果筹建期的话,分摊到管理费用,开办费。
84785018
2022 11/13 10:37
但是之前我们装修完都没有摊销
郭老师
2022 11/13 10:37
你好,可以一块儿补上的。
84785018
2022 11/13 10:38
我们是去年11月装修完毕的,当时入账还是按照发票入账,很多没给开票的采购材料供应商没入账
84785018
2022 11/13 10:39
之前一个财务经理让我们入固定资产,后面离职了,上月一个说不如固定资产,应该长期待摊费用
郭老师
2022 11/13 10:41
你好,那就从12月份开始分摊。
郭老师
2022 11/13 10:41
是11月份的时候,不管有没有发票的,你都可以做借长期待摊费用,贷银行存款,应付账款等。
84785018
2022 11/13 10:42
这个补提摊销是筹建期间都计入管理费用?从去年11月车间厂房也装修好补提计入制造费用吗?这个的话10月补提的制造费用不是要转到生产成本吗,那这样是不是要分摊到产品成本中,这样的话我10月摊销产品成本就很大了。你意思是从去年12月开始摊销吗
郭老师
2022 11/13 10:44
你车间开始生产了吗?没有生产的话都是管理费用、开办费,如果开始生产了,摊销到制造费用里面,制造费用月末结转到生产成本。
84785018
2022 11/13 10:45
去年11月开始生产了。
郭老师
2022 11/13 10:46
你好,那就做到制造费用月末结转到生产成本。
84785018
2022 11/14 09:36
这个成本怎么分摊呢,我还要补提做去年的待摊费用,这个分录怎么做
郭老师
2022 11/14 09:38
借制造费用。贷长期待摊费用,借生产成本,贷制造费用,借库存商品,贷生产成本,销售出去了,借主营业务成本贷库存商品。