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计算该企业本月准予从销项税额中抵扣的进项税额的合计数()。业务(1):购进生产设备 1 台,取得增值税专用发票,注明金额 100 万元、税额 13 万元;支付运费给某交通运输企业,取得增值税专用发票,列示运费 1 万元、税额 0.09 万元。业务(2):购进两间写字楼办公室,购进时取得增值税专用发票,注明的税额 20 万元。业务(6):本月购进一批装饰材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额 30 万元,企业资产处领用 15%用于装修职工食堂。

84784983| 提问时间:2022 11/14 08:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,计算该企业本月准予从销项税额中抵扣的进项税额的合计数= 13 万+ 0.09 万+20 万+30 万*(1—15%)
2022 11/14 08:39
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