问题已解决
跨月的发票开错了,这个月原发票开具红字,重新开具了新发票。那么这个需要做账吗
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销售方需要的购买方之前的发票没有做账可以不用做。只按照正确的来就行。
2022 11/16 14:17
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2022 11/16 14:20
之前的发票已经入账
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2022 11/16 14:22
原发票已收回 是否可以把新开具的负数发票和正数发票还有收回的作废发票一起放入上月凭证。本月就不做账务处理?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/16 14:23
负数发票不需要给你们,你自己做一个凭证就可以的,没有原始凭证。
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2022 11/16 14:38
我是销售方 我开错的发票上个月已经入账。开错的信息是开票人的名称问题。金额都是没问题的。
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2022 11/16 14:39
这个月我开具了同等金额的负数发票和正数发票。还需要做凭证吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/16 14:41
是的,需要做账的红冲收入,然后再做正确的。