问题已解决

老师您好,我是现任会计,我有一笔在建工程项目,是2021年的,当时做帐:借:在建工程10000贷:银行存款10000.是增值税专用发票,但其中进项税金500未作帐上处理,现如何调整帐务?谢谢

84785032| 提问时间:2022 11/17 11:52
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:应交税费—应交增值税—进项税,500,贷:在建工程,500
2022 11/17 11:52
84785032
2022 11/17 13:59
那进项税,500是否要结转入应交税费一未交增值税?
辜老师
2022 11/17 14:05
销项税和进项税月末一起结转到转出未交增值税
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