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老师好,我想问一下,对于内账,虚开的销售和采购,怎么处理?,一般是没有银行流水的就不做账,有银行流水的怎么做呢?
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速问速答同学,你好
内账是按照实际来做的,虚开的不做账
2022 11/22 11:34
84785006
2022 11/22 11:36
我一般是没有银行流水的就不做账,有银行流水的怎么做呢?对于真实发生的采购和销售,设置应交税费(进项或销项)吗?
小菲老师
2022 11/22 11:37
同学,你好
不做税金,内账没有税金的
借:应收账款
贷:主营业务收入
84785006
2022 11/22 11:37
那虚开的有银行流水呀?
小菲老师
2022 11/22 11:39
同学,你好
借:其他应收款
贷:银行存款
84785006
2022 11/22 14:07
这个是走账的票,并没有实际发生销售收入
小菲老师
2022 11/22 14:12
同学,你好
所以放在其他应收款里面
84785006
2022 11/22 14:22
这不是虚增了收入吗?
小菲老师
2022 11/22 14:23
同学,你好
没有虚增收入,你没有做到收入
84785006
2022 11/22 15:07
对于内账,应交税金的进项和销项是计入成本和收入内,还是像做外账一样计入应交税费的进项和销项里面?
小菲老师
2022 11/22 15:08
同学,你好
计入成本收入
84785006
2022 11/22 15:23
就是税金不用分开,直接计入到价款里面去?
小菲老师
2022 11/22 15:23
同学,你好
内账是的