问题已解决
请问应交税费-应交增值税各专栏及应交税费明细科目应该如何结转?2022.10月末应交增值税各专栏余额如下:进项税额借方:61万 销项税额贷方:434万 进项税额转出贷方:1039万 ;应交税费-未交增值税借方:1082万 应交税费-预交增值税借方:782万 ,11月初申报抵扣预交增值税330万元即应纳税额330万,期末未交税额-138万,请老师写一下结转分录
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