问题已解决

我们购买了一台设备,商家开了50万设备发票,合同约定,送50万产品(没开票),后来我们以5000元(开票)卖给了客户,本来这个设备是送给客户使用的,但是客户说他们不允许无偿使用,就低价卖给了客户,同时向客户销售50万产品并开了发票,这两笔业务我们要怎么进行账务处理,税务上怎么处理?谢谢

84784964| 提问时间:2022 11/24 10:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
首先啊,你在税收上,你实际销售的和赠送的都是按照销售去交相关的税。在会计上实际销售了,这边你就作为收入赠送的,可以考虑作为销售费用处理。
2022 11/24 10:33
84784964
2022 11/24 10:36
我买来的设备赠送的产品怎么入账
陈诗晗老师
2022 11/24 10:37
就是你购买的时候,你如果说入库的话,你就对应的放到你的库存商品之类的,赠送给客户的时候就转到销售费用。
84784964
2022 11/24 10:46
那以什么金额计入,贷方科目做什么
84784964
2022 11/24 10:48
这个产品后来又卖出去了,怎么做
陈诗晗老师
2022 11/24 10:49
就比方说你花了100万,然后买了一个设备。那你设备就是借固定资产贷银行存款100。
陈诗晗老师
2022 11/24 10:49
赠送的这个产品要看一下对方有没有给你开票,开票的话,如果说他票就像有金额,你就用这个金额借库存商品贷营业外收入。如果说没有金额,你就根据市场价格来确定这个金额。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~