问题已解决

就是公司**业务多的话,比如,我到年底如果有利润600万 实际上,公司没赚这么多,可能只赚点管理费 应收账款1000万,里面钱没到,这个钱都是要付出去的 利润虚增了很多,所得税很高,有什么办法吗 年底要怎么处理 开票多,成本少

84785009| 提问时间:2022 11/28 10:13
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,单位往外转钱的时候是需要对方给我们开成本发票的,所以咱增加了成本,所以你的利润不会太多的。
2022 11/28 10:21
84785009
2022 11/28 11:53
但是还没开 今年只有2个月了 应收账款对应这部分的成本票就都没匹配过来 账上利润要交税啊
84785009
2022 11/28 11:55
年底暂估?
李霞老师
2022 11/28 11:58
对,暂估,只要明年5.31之前来发票就可以的
84785009
2022 11/28 11:59
成本票23年不一定什么时候开过来,因为开票出去的钱还没到账
李霞老师
2022 11/28 12:03
您好,如果在汇算之前没来的话,做纳税调增,到时候只能在交纳所得税了
84785009
2022 11/28 16:07
票23年开的,计入22年的成本可以吗
李霞老师
2022 11/28 16:08
你好,如果是2023年5月31号之前开的发票,但是业务是我们今年的业务,那就可以放到今年的凭证,里面,直接放到今年的凭证后面就行了,没关系的。
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