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老师,我们交增值税,税盘递减时,直接冲减了未交增值税,即:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税,这样导致:应交税费—应交增值税的借方有280元的余额,该怎么调平呢
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速问速答你好!借:管理费用-办公费 贷:现金等 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用-办公费
上面的分录是税控盘会计分录;你把之前的冲销下
2022 11/30 15:43
老师,我们交增值税,税盘递减时,直接冲减了未交增值税,即:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税,这样导致:应交税费—应交增值税的借方有280元的余额,该怎么调平呢
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