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进项部分红冲,税务上怎么处理?

m336811066| 提问时间:2022 12/02 10:46
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2022 12/02 10:50
m336811066
2022 12/02 11:05
税务上呢 就是如果部分红冲的是我已经抵扣的了 怎么处理 然后如果是红冲的未抵扣的,又是怎么处理
易 老师
2022 12/02 11:14
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
m336811066
2022 12/02 11:18
部分红冲的进项会在税务数字系统显示吗?
易 老师
2022 12/02 11:27
学员您好,是的,会的
m336811066
2022 12/02 11:50
那如果红冲的进项是已经抵扣的了 是不是也有提示的
易 老师
2022 12/02 11:53
是的没错, 是这样的
m336811066
2022 12/02 12:34
部分红11111冲1的进项需不需要对应地找出来 还是说 我到时候做1进11项转11出的时候 直接附上红冲发p就可以了11 我产生进1项转11出怎么做账户处理?
易 老师
2022 12/02 12:40
直接转出红冲的金额即可借:原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
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