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税务问题 还不太会,求解答

清歌不慕| 提问时间:2022 12/07 15:10
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1销项税额的计算是9000*100*0.13=117000 业务2销项税额的计算是 100*9000*13%=117000 业务3销项税额的计算是 20*9000*13%=23400 业务5销项税额的计算是 10*9000*13%=11700 当期销项税额的计算是 117000*2+ 23400+ 11700=269100 当期可以抵扣进项税额合计 272000 +2700 +260000=534700 当期应交增值税的算是 269100-80000-534700=-345600
2022 12/07 15:13
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