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老师快递公司你不是说他今年都是免这个增值税的,然后我们开的是那个,我们是一般纳税人开的是普票,然后都没有交税,等于是税额是零,那他这个那他这个递减,他是按什么递减的?因为我们等于是有进项,但是肯定不抵扣,我们也不会认证,然后他这个加老师快递公司你不是说他今年都是免这个增值税的,然后我们开的是那个,我们是一般纳税人开的是普票,然后都没有交税,等于是税额是零,那他这个那他这个递减,他是按什么递减的?因为我们等于是有进项,但是肯定不抵扣,我们也不会认证,然后他这个加急递减的这个3万都是根据什急递减的这个3万都是根据什么来的。看11月份开了51万多,他这个加计递加计递减是不是之前的累积下来的那个数

84785044| 提问时间:2022 12/08 10:55
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sunny 老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,评估师
你好 同学 财政部 税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第87号,以下简称“财税87号公告”)对生活服务业纳税人增值税加计抵减单独作出政策规定:2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额(以下称“加计抵减15%政策”)。
2022 12/08 11:09
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