问题已解决

老师,现在处置2006年的设备,怎么纳shui?文件号是多少?

m2306_30068| 提问时间:2022 12/08 23:19
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
没抵扣过进项的设备,可以简易计税3%,开普票减按2%
2022 12/08 23:22
m2306_30068
2022 12/08 23:44
那申报表怎么填?是不是要填很多栏
家权老师
2022 12/09 08:53
就是在优惠明细表里边减免1%。
m2306_30068
2022 12/09 14:13
那要填附表三吗
m2306_30068
2022 12/09 14:38
我只填的减免税表和附一,对吗?
家权老师
2022 12/09 14:43
是的,只填的减免税表和附一
m2306_30068
2022 12/09 14:47
还有个本期有应交增值税+简易计税,之前有1500,那这次抵后又不交税,那本期还交附加税吗?
家权老师
2022 12/09 14:53
你要在简易计税里边填不含税的处理设备的金额,减免税里边减免1%
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