问题已解决
记账时进项和销项都没问题,但是在结转未交增值税时,把进项重复算了一笔,所以少交了一部分税,现在账上增值税总科目贷方有个余额,我想把转出未交增值税转到进项贷方,但是报表怎么做呢? 以前期间错误
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速问速答你好 重复的红冲 再做正确的 税务更正申报
2022 12/09 10:57
84785021
2022 12/09 11:06
跨期也可以做这个更正申报是吗
84785021
2022 12/09 11:08
老师,我没有重复做账,记账时进项和销项都是正确的,在做转出未交增值税时出问题了,进项多计算了,所以未见增值税少交了
玲老师
2022 12/09 11:11
好,那您做钢钢申报。好,那您座钢蹦申报就可以。
玲老师
2022 12/09 11:11
您好,那您做更正申报就可以。
84785021
2022 12/09 11:18
账务处理是怎么做呢?借:应交水费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
玲老师
2022 12/09 11:22
您好。您进项大于销项这样处理对。