问题已解决

,您好!我在查之前的凭证,存在当月做了凭证当月月末不结账的情况。有一笔是实收投资款150万,前任会计做成1500万。在月末结转后,她冲掉了原来那张1500万的凭证重新做了一张150万的凭证,但这两张凭证都没做当月月末结账处理。还有一笔实收投资款17万,在当月月末结转后做了实收17万的凭证但没有做当月结账处理。老师,请问这两种做法是否合规?是否会导致报表数据不符?请指导,谢谢!

84784997| 提问时间:2022 12/09 12:21
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以的哦
2022 12/09 12:24
84784997
2022 12/09 12:39
也就是说当月可以先结账后再制当月的凭证不结账,是吗,老师?
朴老师
2022 12/09 12:43
你都做完分录之后再结账
84784997
2022 12/09 13:39
前任会计是先结账再增做凭证,她这样有影响不,老师?增加做的凭证又不结账
朴老师
2022 12/09 13:51
同学你好 为啥不结账 他先结账是结账的上个月的 然后再做这个月的
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