问题已解决

本单位为健身服务企业一般纳税人,收取每位客户10600元【含税】提供1年的服务,账务处理: 借:银行存款 10600 贷:预收账款 10000 应缴税费-增值税(销项) 600 每月: 借:预收账款 10000/12 =833.33 贷:主营业务收入 833.33 请问:增值税按10000的收入申报,而账面收入833.33,这种差异税务认可吗,如何处理?

jackson_f| 提问时间:2022 12/09 23:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 不认可 后期都会问起来 你们收到钱给他们开了发票的吗
2022 12/09 23:09
jackson_f
2022 12/09 23:19
个人客户没开票,企业的开票了,请教通用正确的一般处理方法。
郭老师
2022 12/09 23:26
借银行存款贷预收账款1万,然后按月做收入, 借预收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税, 然后安月申报增值税。
jackson_f
2022 12/09 23:31
如果客户交了10600元,已经开票给客户,如何处理?
jackson_f
2022 12/10 00:46
由于已经开票,一次性确认收入,不再在12个月内分摊收入,可以吗?
郭老师
2022 12/10 07:34
可以的 为了不被查可以一次做收入
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      免费资料

      下载APP快速提问

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~