问题已解决
年末预提的成本费用,如果在来年汇算清缴前取得的fp金额与预提的金额不符,怎么办?
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速问速答红冲之前的,然后再做发票的,你当时预提的分录怎么做的?
2022 12/14 08:39
红蕾
2022 12/14 08:43
借:费用 贷:其他应付款
郭老师
2022 12/14 08:46
姐其他应付款,贷以前年度损益调整、
借以前年度损益调整、贷银行存款等
一个是红冲,第二个是做发票的。
红蕾
2022 12/14 08:48
什么情况下,把fp直接贴在上一年预提的凭证上?
郭老师
2022 12/14 08:51
可以的,可以这么做的。
红蕾
2022 12/14 08:56
什么情况下,可以直接粘上?
红蕾
2022 12/14 08:56
什么情况下,可以直接粘上?
红蕾
2022 12/14 08:56
什么情况下,可以直接粘上?
红蕾
2022 12/14 08:56
什么情况下,可以直接粘上?
红蕾
2022 12/14 08:56
什么情况下,可以直接粘上?
郭老师
2022 12/14 08:58
暂估和发票金额一致的就可以
红蕾
2022 12/14 09:03
一致的直接粘上。不一致通过以前年度损益调整?
郭老师
2022 12/14 09:05
是是的,是这么做的。