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申报表应交税费应交增值税本来是借方483.48,账面上应交税费未交增值税借方483.51,这个差额怎么账务处理

84785042| 提问时间:2022 12/15 11:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,差额可以放到营业外收入的。
2022 12/15 11:42
84785042
2022 12/15 11:44
留抵的少了,预示着未来要多交税,这个放营业外收入嘛
郭老师
2022 12/15 11:46
你好,这个是四舍五入的差异,你们待会少交了3分钱。
84785042
2022 12/15 11:52
是的了解,我是这个方向有点弄不清楚,是放营业外收入还是放营业外支出我没明白
郭老师
2022 12/15 11:52
你好,你是需要缴纳的还是不需要缴纳的?
84785042
2022 12/15 11:54
未交增值税账面借方余额大于纳税申报表上的期末可留抵税额
郭老师
2022 12/15 11:55
借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
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