问题已解决

我之前的同事报销开的普票,之后没去参加那个会议,然后退回来钱,一共开会要4200,退了3200,之前开了4200的发票,现在他们红冲了4200的发票,只开了1000的,这个4200的发票是7月份就开了报销了,然后现在她银行给我们对公户转了3200,开了1000的发票,我现在要怎么做账?

84784990| 提问时间:2022 12/27 16:59
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     你先红冲4200的分录。 然后收到1000元发票 ;在去做会议费即可   
2022 12/27 16:59
84784990
2022 12/27 17:00
退回的款不知道怎么入账好
meizi老师
2022 12/27 17:00
你好; 红冲之前分录。 你之前  4200的分录怎么做账的  
84784990
2022 12/27 17:15
是借办公费贷银行
84784990
2022 12/27 17:17
可以麻烦看下吗,之前报销的是9640,后面退回了3200不知道该入哪了。因为我做7月份的那笔凭证的时候还加了别的金额一起进去做然后那5440是正常的金额,如果先冲红再做正确的进去,然后收到退款要怎么做?
meizi老师
2022 12/27 17:35
你好;   借管理费用- 办公费; -4200 贷银行存款 -4200 ; 然后按1000做账 :借管理费用- 保险费1000 ; 其他应收款3000  贷银行存款;  借银行存款3000贷其他应收款3000  
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