问题已解决
老师你好,我想请教一下,我公司之前有一批旧设备,没有发票,一直未入账。现在找评估公司出具了评估报告,请问评估后的这批固定资产如何做账?
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速问速答当时这个钱是你们单位公户支付的吗?
2023 01/04 11:01
84784967
2023 01/04 11:03
不是 是老板自己买的设备
郭老师
2023 01/04 11:05
你好,当时老板支付有证明吗?拿出他的证明来借固定资产贷期的应付款差额可以放到营业外收支。
84784967
2023 01/04 11:06
没有支付证明
郭老师
2023 01/04 11:08
那现在销售方还能联系上吗?让他补开,给一个收据。
84784967
2023 01/04 11:13
不好联系了 这批资产入账贷方应该计入什么科目啊
郭老师
2023 01/04 11:16
其他应付款差额放到营业外收支。