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你好 我想问个问题 11月客户开的普通发票90万 然后12月29才拿来谁是开错了 然后12月开了一部分票没有多余的发票然后冲了一半 还有大概50万的发票没票冲了 然后没冲 现在跨年了 是不是就多交税了 然后后面这个怎么个补救办法

84784967| 提问时间:2023 01/05 08:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,普通发票你抵扣所得税,没有发票你可以先暂估
2023 01/05 08:43
郭老师
2023 01/05 08:43
次年汇算清缴之前发票到了就可以抵扣的
郭老师
2023 01/05 09:12
你好,那你就没有缺发票 这个是别人开给你单位的是吧。
郭老师
2023 01/05 09:16
怎么还说11月份儿客户开的。然后12月29号才拿来,谁是开错了
郭老师
2023 01/05 09:16
多交税,如果是小规模的,你的成本可以暂估不多交的,然后你在一月份红冲收入,红冲成本。
郭老师
2023 01/05 09:27
不用的,没有收入你也可以红冲的。只不过是你自己申报的时候不好申报,去税务局申报。
郭老师
2023 01/05 09:29
二月份报税的时候。
郭老师
2023 01/05 09:29
1月份开的负数发票不对,在二月份报税。
郭老师
2023 01/05 09:46
增值税税种你到时候申报的时候会提示你的自己申报不了。
84784967
2023 01/05 09:08
本来是错误发票 本来就要作废的 然后没票了 没有冲红大概有50万多
84784967
2023 01/05 09:14
我开给被人的开错了没有及时冲红 然后跨年了
84784967
2023 01/05 09:26
那是不是一月份得有收入开了票了之后才能冲红这个50多万
84784967
2023 01/05 09:28
一月的报税的时候吗
84784967
2023 01/05 09:43
什么什么税种要去税务局
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