问题已解决
老师,上个月多开发票了,这个月把多开的退了,退的这笔帐怎么做啊
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速问速答你好,你开了负数发票的吗?
2023 01/05 12:52
郭老师
2023 01/05 12:52
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
84785017
2023 01/05 12:57
老师,我们收入上月多开的没有入
郭老师
2023 01/05 12:59
你好,你需要做进去的多开了做收入。
84785017
2023 01/05 13:00
上月没有做,已经结账了,这月怎么办啊
郭老师
2023 01/05 13:01
啊,那这个月补上,你是做12月份的吗。
84785017
2023 01/05 13:04
是的,12月不上收入么,然后在冲销掉补
郭老师
2023 01/05 13:07
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费,然后再做我上面的。