问题已解决

老师好,我们是建筑简易计税公司,采用差额征税。如果我们选择全额开票,在报税的时候按照差额报税。,那如何填写申报表呀

梨梨梨梨梨| 提问时间:2023 01/06 14:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是一般纳税人的吗?他开的就是3%的税率,他没法开差额。
2023 01/06 14:27
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:28
一般纳税人不能差额征税吗?还有,我们公司是小规模,怎么报税呀
郭老师
2023 01/06 14:31
你好,差额在附列资料里面填写,有一个3%在这里面有一个本期扣除额在这里填写,一般纳税人小规模都可以。
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:34
是增值税附件一的3%征收率扣除额计算那里吗
郭老师
2023 01/06 14:37
对的,是的,是这么做的,里面还有一个销售额填写的地方,第八行好像还是第几行,具体忘了。
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:38
那主表的数据是从附表一自动带入的吗
郭老师
2023 01/06 14:39
你好是的,是这么做的。
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:41
那增值税减免税申报明细表还需要填写吗
郭老师
2023 01/06 14:42
开了普通发票 全销售额季度45万以上的需要填写, 没有的不需要。
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